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 号:  07090120-X/201801-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区人民政府政务服务中心  组配分类:  部门预算情况
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2018/1/22 15:01:05  词:  
 内容概述:  
颍东区政务服务中心2018年预算说明及报表
发布日期:2018/1/22 15:01:05  阅读次数: 次
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一、部门主要职责

区政务服务中心担负全区政务公开和政务服务的职能:履行对政府各部门进驻中心办理行政审批、公共服务等事项和其他委托办理事项的组织协调、监督管理和指导服务职能,对进驻中心窗口工作人员进行管理培训和日常考核,对经区政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督,并对乡镇为民服务中心和村为民服务代办点进行业务指导考核;对全区各乡镇(街道)及区直各单位政务公开工作组织协调、督促检查、指导服务;承担区政府赋予的其他职责。

二、机构设置

颍东区政务服务中心下设三个股室:办公室、业务室、政务公开室,编制8人,现有在编人员5人。中心现有工作人员7人,聘用保安、保洁、食堂厨师8人,各单位进驻中心窗口工作人员70人。

、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区政务服务中心2018年度部决算包括决算和颍东区政务服务中心属事业单位决算。

纳入颍东区颍东区政务服务中心2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区人民政府政务服务中心

  四、2018年度主要工作任务

    (一)大力开展双拥活动,争创省级双拥模范单位。

   (二)加强政务公开监督考核力度,做好市级基层政务公开标准化规范化试点工作

(三)继续推进三级联动为民服务体系建设。

(四)开展城乡环境专项整治活动,争创新一届市级文明单位。

(五)推进党支部标准化建设,加强党风廉政建设。

第二部分 颍东区人民政府政务服务中心2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况 

2018年部门组织收入0 元,其中:行政事业性收费收入0 ,比上年增减--;罚没收入--,比上年增减--;专项收入--,比上年增减--;政府性基金收入--,比上年增减--;财政专户收入-- ,比上年增--元;事业收入--,比上年增减--;经营收入--,比上年增减--;其他收入--,比上年增减--;上级补助收入--,比上年增减--。分项目增减变化的主要原因:--

(二)2018年度支出预算情况说明 

2018年部门支出预算总额156.8805万元,同上年相比减少3.026万元。其中基本支出33.8146万元,项目支出123.0659万元,上缴上级支出--元,对附属单位补助支出-- 元,事业单位经营支出--元。

基本支出增加33.8146万元,原因是:同比2017年人员增加,新增养老保险缴费。

项目支出减少 7.8608万元,原因是:同比2017年预算项目内容调整和减少。

其他各项支出增或减 --元,原因是:

(三)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 

1.财政拨款支出预算总体情况 

2018年度财政拨款支出156.8805万元,占本年支出的100%。 

2.财政拨款支出预算具体情况 

2018年度财政拨款支出预算为156.8805万元,其中:基本支出33.8146万元,21.55占%;项目支出123.0659万元,占78.45%;具体情况如下:1.“一般公共服务”2018年度预算156.8805万,其中: “ 基本支出”预算33.8146万元,主要用于中心事业单位机人员工资奖金支出。2.“项目支出”2018年度预算123.0659万元,主要用于事业单位运行方面的支出。

(四)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出33.8146万元,其中人员经费33.8146万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费123.0659万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(五)2018年度政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

本部门2018年度无政府性基金财政拨款收入支出预算。

(六)2018年政府采购预算安排情况 

本部门2018年度无政府采购。

(七)名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费

 

附件1:区政务中心2018年部门预算报表

附件2:区政务中心2018年部门预算批复表

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